談判采購公告
公告編號:ZMXYGG202409120001
一、采購項目基本情況
采購項目編號:ZMCGXY202409120001
采購項目名稱:中免投資發(fā)展 某子公司經(jīng)營管理審計咨詢服務(wù)采購項目(本次為第二次,首次采購已經(jīng)終止)
采購內(nèi)容或范圍:
1、基于股東雙方已簽訂的《公司章程》和《股東協(xié)議》(以下簡稱“股東協(xié)議”),及其董事會賦予我司的權(quán)利和義務(wù)進行審計。
2、審查內(nèi)容和重點包含但不限于:
(1)根據(jù)已簽訂的公司章程和股東協(xié)議,梳理棠畔公司現(xiàn)有內(nèi)部管理制度及內(nèi)控體系建設(shè)情況。查看合資公司現(xiàn)有內(nèi)控手冊、操作流程、《授權(quán)手冊》、部門職責、崗位職責,關(guān)注棠畔公司各業(yè)務(wù)部門在所有重要業(yè)務(wù)流程中的標準、權(quán)限、責任、管理邊界,查找管理制度、業(yè)務(wù)流程,內(nèi)控體系設(shè)計缺陷或執(zhí)行缺陷,并提出管理提升建議。推動合資公司業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部控制體系不斷建立和持續(xù)完善,確保公司運轉(zhuǎn)的高效性及合規(guī)性。
(2)了解被審計單位已建立的風險防控體系、財務(wù)體系是否科學(xué)合理、執(zhí)行是否有效,以及股東協(xié)議中要求的各委員會、機構(gòu)是否正常設(shè)立、運行是否正常,如執(zhí)委會、董事會、股東會、總經(jīng)會、項目部、成本部、人力資源部等。
(3)對被審計單位各類財務(wù)報表、賬目、會計賬冊、賬簿、賬戶、記錄、票據(jù)、合同、款項支付等和資產(chǎn)、負債、損益的真實、合法、效益性進行詳細審查;對被審計企業(yè)會計報表反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價。同時,關(guān)注經(jīng)營效益、合規(guī)風險,并提供咨詢服務(wù)意見,提升被審計單位整體財務(wù)管理水平。
3、結(jié)合被審單位實際,進行現(xiàn)場駐點審計、執(zhí)行訪談,審計、審查等工作。
是否采用費率尋源:否
二、供應(yīng)商資格要求
1. 資格要求:資格要求:
(1)未在“信用中國”網(wǎng)站被列入失信被執(zhí)行人名單;
證明材料:采購人以評審當天在信用中國網(wǎng)站上查詢到的失信被執(zhí)行人信息采集記錄作為評審證據(jù)并留存。
(2)具有良好的商業(yè)信譽及健全的財務(wù)制度;財務(wù)狀況良好;沒有處于被責令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);近三年在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
證明材料:承諾函(注:承諾函格式見應(yīng)答文件格式)。
(3)報價文件屬下列情況之一的,將可導(dǎo)致其應(yīng)答文件被拒絕:
①報價有效期不足的;
②如果應(yīng)答人為代理商,未提供制造廠商針對本項目的授權(quán)書的;
③ 如果應(yīng)答人為不具有獨立法人資格的 ,未提供總公司對本項目的授權(quán)書的;
④未按照采購文件規(guī)定要求簽署和蓋章的;
⑤未提供應(yīng)答人法定代表人授權(quán)書;
⑥報價文件中提供虛假或失實資料的;
⑦應(yīng)答人以明顯低于成本價的價格惡意參與報價的;
⑧應(yīng)答人的報價超過最高報價限價的;
⑨不符合法律、法規(guī)和采購文件中規(guī)定的其他實質(zhì)性要求。
三、
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咨詢電話:010-51957458
聯(lián)系人:李工
傳真:010-51957412?
手機:18811547188?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
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